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    福建自考网> 试题题库列表页> 内部控制的控制环境不包括()

    第六章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    内部控制的控制环境不包括()

    • A、管理层的理念和经营风格
    • B、职权与责任的分配
    • C、销售授权
    • D、人力资源政策与实务
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    注册会计师发现被审计单位内部控制存在重大缺陷,应当()

    • A、拒绝发表审计意见
    • B、发表无保留意见
    • C、发表保留意见
    • D、告知管理当局

    注册会计师通常实施的风险评估程序中,不能获取有关控制设计和执行的审计证据的是()

    • A、询问被审计单位的人员
    • B、观察特定控制的运用
    • C、检查文件和报告
    • D、分析程序

    下列不属于了解被审计单位及其环境的工作是()

    • A、了解被审计单位所在行业状况、法律环境与监管以及其他外部因素
    • B、被审计单位的目标、战略以及相关经营风险
    • C、被审计单位业绩的衡量与评价
    • D、以往年度的审计策略

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